SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Outubro
Empenho 1010053
Data de emissão 10/10/2022
Unidade Orçamentária SECRET.M.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS URBANI
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Valor Empenhado R$ 17.522,00
Valor Liquidado R$ 17.522,00
Valor Pago R$ 17.522,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 013 2018 E ADITIVOS.RETENCOES:IRPJ-R$ 262,83ISS-R$ 525,66
CPF do Ordenador ***899953**
Dados do Credor
Nome do Credor REIS E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ ***985560001**
Endereço RUA JOSE CARVALHO, 247, CENTRO, CEP:
Cidade SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 013 2018 E ADITIVOS.RETENCOES:IRPJ-R$ 262,83ISS-R$ 525,66
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/10/2022 9 1 17.522,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
18/11/2022 3.827,51
20/10/2022 13.694,49